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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2021-02-10 09:14

您好,具體是什么業(yè)務(wù)的分錄?哪里有錯誤。

十七 追問

2021-02-10 09:18

錯的的分錄是借原材料貸庫存現(xiàn)金,應(yīng)該是借原材料貸預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金。貸方錯了。是11月份的憑證

張艷老師 解答

2021-02-10 09:20

調(diào)整分錄為
借:庫存現(xiàn)金
     貸:應(yīng)付賬款

十七 追問

2021-02-10 09:26

老師,已經(jīng)跨年了不需要把原憑證沖銷重新做做分錄嗎?

張艷老師 解答

2021-02-10 09:27

不需要的,您這個業(yè)務(wù)由于不涉及損益,直接做調(diào)整分錄就是了。

十七 追問

2021-02-10 09:30

好的謝謝您

張艷老師 解答

2021-02-10 09:52

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

張艷老師 解答

2021-02-10 09:56

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

張艷老師 解答

2021-02-10 09:56

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
業(yè)務(wù)發(fā)生在19年嗎 是的話19年做上面分錄
2020-04-11 08:31:53
您好,一般情況下,借:以前年度損益調(diào)整,貸;相關(guān)科目,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
2017-07-16 13:58:24
您好,題目不全,所以分錄借管理費用-100000貸累計折舊。借營業(yè)外支出-120000貸庫存商品,借營業(yè)外支出貸庫存商品85000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)120000*0.13
2020-08-03 21:42:32
同學(xué)您好,先把正確的分錄寫出來,然后直接跟錯誤的分錄對比,調(diào)整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
您好,具體是什么業(yè)務(wù)的分錄?哪里有錯誤。
2021-02-10 09:14:49
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