老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

請問殘保金的分錄是哪個?1.借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:應(yīng)付職工薪酬-殘保金 借:應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸:銀行存款2.借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
答: 2.借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
老師,殘保金計(jì)入管理費(fèi)用嗎?是不是應(yīng)該 計(jì)提 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 繳納 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸;銀行存款等科目
答: 你好,這個沒必要通過應(yīng)付職工薪酬過度的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提工資、五險一金借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-保險 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-保險 應(yīng)付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-保險 其他應(yīng)付款-公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅繳納保險借:應(yīng)付職工薪酬-保險 應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-保險 其他應(yīng)付款-公積金 貸:銀行存款繳納個稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 對嗎?
答: 您好,您的處理非常正確!


機(jī)智的雪糕 追問
2024-04-12 17:23
東老師 解答
2024-04-12 17:23