
小規(guī)模代開專票,后紅沖,重新開了一張較小金額的票,稅局那兒多交了增值稅。算稅金及附加,是按實(shí)際交納較大金額稅額計(jì)算,還是按后來重開稅額算
答: 多交的稅金 稅務(wù)局會(huì)在以后開票收入中納稅部分進(jìn)行沖減,附加稅按照本月重新開具的計(jì)算也行。
我們?cè)?月份的時(shí)候開了一張專票是11%的,因?yàn)殚_票金額比實(shí)際的金額大,現(xiàn)在是要全部紅沖,然后重新開一張實(shí)際金額的發(fā)票,那重新開的是按原來11%的開嗎?
答: 你好,新開具的發(fā)票是按最新的稅率開具的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,小規(guī)模納稅人代開專票后,預(yù)交了增值稅和附加稅,期末計(jì)提附加稅時(shí)是按照當(dāng)期全部增值稅計(jì)提還是按照全部增值稅減預(yù)交后的金額來計(jì)提附加稅?
答: 你好,按照當(dāng)期全部增值稅計(jì)提。

