我們是小規(guī)模企業(yè) 3季度是開錯(cuò)了一張票 是因?yàn)槎惵蔬x錯(cuò)了 本是3%開成了5 3季度就按5的稅額倒推了金額 申報(bào)了 但是入賬是按票面金額和稅額做的 現(xiàn)在4季度把那張票沖紅了 有重新開了一張 4季度從新開的這張票金額比沖紅那張大 稅額卻比沖紅那張小 導(dǎo)致兩張票相加金額是正數(shù) 稅額是負(fù)數(shù) 4季度增值稅稅務(wù)上給申報(bào)的 是按票面上的金額給申報(bào)了 還交了稅款 說是票面上那部分負(fù)稅額下季度添加進(jìn)去 做預(yù)交 現(xiàn)在我不知道怎么做賬
2.20
于2018-01-10 13:41 發(fā)布 ??922次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-18 20:02
您好,做賬時(shí),紅沖發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。正數(shù)發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額 貸營業(yè)外收入
2020-02-21 17:37:26

你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)丶{稅申報(bào)之前有沒有規(guī)定必須報(bào)送報(bào)表了
2019-04-14 09:27:31

你好,你需要根據(jù)增值稅申報(bào)表對(duì)你賬面的收入,稅金做相應(yīng)調(diào)整
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 0.01
2018-04-08 09:07:55

你好!效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報(bào)即可。
2019-07-10 15:00:20

你好,這個(gè)是一樣的申報(bào)表
2019-01-06 20:22:59
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