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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-10 18:49

你好,進(jìn)項沒抵完,就形成留抵稅額,不用做任何分錄,讓他靜靜等著抵扣吧

A徐徐 追問

2018-04-10 19:43

怎樣做分錄?

老江老師 解答

2018-04-10 20:00

@A徐斯斯:不用做分錄,讓他在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 二級科目借方呆著就行了

A徐徐 追問

2018-04-10 20:01

因為18年月有銷項,所以我要做分錄,請問分錄要怎樣做?

老江老師 解答

2018-04-10 20:03

@A徐斯斯:18年的分錄  
借:應(yīng)收賬款  或銀行存款 
   貸 主營業(yè)務(wù)收入  
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
年初是借方余額,這里是貸方發(fā)生額,一減(這是體現(xiàn)了抵扣的動作),才是應(yīng)交稅額

A徐徐 追問

2018-04-10 20:11

先謝謝,是我表達(dá)得不好,例如:17年是有5W進(jìn)項沒抵,18年有銷項3W,在18年是這樣做分錄嗎:“借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 5W   貸:應(yīng)交稅金-銷項稅 3W        不會做分錄哈,謝謝

老江老師 解答

2018-04-10 20:14

@A徐斯斯:17年未抵的是認(rèn)證了嗎?在哪個科目里? 
(另外,根據(jù)財會(2016)22號,增值稅結(jié)轉(zhuǎn),是不結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額的)

A徐徐 追問

2018-04-10 20:21

認(rèn)證了,在應(yīng)交稅金-未交增值稅  里面

老江老師 解答

2018-04-10 20:50

@A徐斯斯:18年發(fā)生 
借:應(yīng)收賬款 或銀行存款 
     貸 主營業(yè)務(wù)收入  
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
月末結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
這里未交增值稅貸方,去年留存的借方,相抵~~~

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相關(guān)問題討論
你好,認(rèn)證了就需要做相應(yīng)分錄的
2019-10-29 18:54:15
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-06-29 14:18:42
你好 借 成本費(fèi)用 進(jìn)項 貸其他貨幣資金?
2021-09-02 16:27:56
你好,進(jìn)項沒抵完,就形成留抵稅額,不用做任何分錄,讓他靜靜等著抵扣吧
2018-04-10 18:49:59
1.認(rèn)證不抵扣是留底后面抵扣還是直接勾選不抵扣,那這勾選不抵扣,你做賬的時候不做進(jìn)項稅額,直接做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以,2 ,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額
2020-07-02 11:08:38
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