企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

進(jìn)項發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
答: 你好,同學(xué)借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。
進(jìn)項發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫存商品或者是管理費用, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月收到的進(jìn)項發(fā)票多了,部分發(fā)票可以選擇下個月認(rèn)證抵扣,那本月這個未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票賬務(wù)要怎么處理,要寫分錄嗎,還是留到下月抵扣的時候再做賬?
答: 你好,本月這個未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票可以到下個月抵扣的時候再做相應(yīng)分錄


會計學(xué)堂會員aok 追問
2021-04-08 18:39
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