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5月份紅沖了一份四月的發(fā)票,申報增值稅的時候,銷項發(fā)票直接導入(包含了紅沖的發(fā)票),開具其他發(fā)票欄要不要再次填寫紅沖的發(fā)票了?
我方開出退貨發(fā)票,即紅字負數(shù)發(fā)票,會沖減當期開出的銷售收入發(fā)票額嗎,會沖減當期的銷項稅額嗎,報表直接填寫沖減后的數(shù)額嗎
一般納稅人填報填值稅報表時,紅字銷售收入數(shù)據(jù)(沖紅的),該填在哪一欄?還是直接填相減(當月銷售藍字發(fā)票一當月銷量紅字發(fā)票)的數(shù)在銷售額欄?

