老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報關,但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉(zhuǎn) 結轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答

當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
5月份申報增值稅開的銷項發(fā)票有13%也有16%,申報增值稅采集銷項發(fā)票時我該怎么填呢
答: 將13%的銷售發(fā)票與16%的銷售發(fā)票,按專用發(fā)票進行分類,按普通發(fā)票進行分類,最后匯總計算銷售額、稅額,進行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數(shù)據(jù)中
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我著急用發(fā)票,可以先零申報增值稅,待發(fā)票領回來,發(fā)現(xiàn)有增值稅的進項和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報可以嗎?
答: 你好!操作是可以的了,但是估計你很難申報。因為跟數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)對不上


清秋 晗雪 追問
2021-06-08 13:37
maize老師 解答
2021-06-08 13:40