
沖紅的銷售發(fā)票在增值稅申報表中應(yīng)該怎么填,填到那個項目里面??
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人啊
購買方已抵扣發(fā)票,收到銷售方的銷項負數(shù)發(fā)票,購買方已開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。在次月申報時,在附表二中做了紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,那么相對應(yīng)的收入沖銷減少應(yīng)該在增值稅申報表哪里填列?
答: 你好,收到銷售方的銷項負數(shù)發(fā)票是沖銷進項,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出 在附表二按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,跨月紅沖發(fā)票后怎么填寫增值稅申報表呀?是填在哪個表里面呀?
答: 你好,不需要填報的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報


伊璐 追問
2018-10-08 09:50
宋生老師 解答
2018-10-08 09:51