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七七呀!
于2024-03-26 11:15 發(fā)布 ??575次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-03-26 11:17
你好,不需要填報(bào)的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報(bào)
七七呀! 追問
2024-03-26 11:19
跨月的也不需要另外填列了嗎?
家權(quán)老師 解答
2024-03-26 11:21
是的,不需要另外填報(bào)的
2024-03-26 11:24
老師,就是說,我的銷項(xiàng)金額跟稅額,直接扣減紅沖的金額填在附表一就行了,其他地方都不需要再動(dòng),跟平時(shí)一樣申報(bào),只是金額抵減紅沖的金額,對(duì)吧?
2024-03-26 11:28
是的,就是那樣子申報(bào)的
2024-03-26 11:29
好的好的,謝謝啦!我這邊沒有其他的問題了
2024-03-26 11:30
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報(bào)表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖發(fā)票怎么申報(bào)增值稅
答: 按正負(fù)相加的銷售額申報(bào)
沖紅的發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
討論
上月紅沖了增值稅普通發(fā)票,本月增值稅申報(bào)表需要填寫什么嗎?
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
上個(gè)月供應(yīng)商開給我稅票開錯(cuò)了,這個(gè)月供應(yīng)商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師
★ 4.97 解題: 184339 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2024-03-26 11:19
家權(quán)老師 解答
2024-03-26 11:21
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2024-03-26 11:24
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2024-03-26 11:28
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2024-03-26 11:29
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2024-03-26 11:30