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送心意

老江老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-10 16:52

這個(gè)月我是要按照518.67計(jì)提附加稅,其它還有什么賬務(wù)處理嗎

老江老師 解答

2018-04-10 18:16

你好!518.67是啥? 
如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則: 
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額, 
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;

濃J&Y&N LOVE 追問(wèn)

2018-04-11 10:51

518.67是我這個(gè)月的當(dāng)期免抵稅額

老江老師 解答

2018-04-11 12:32

@濃J&Y&N LOVE: 
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   免抵稅額 
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

濃J&Y&N LOVE 追問(wèn)

2018-04-11 12:50

老師我記得我前天聽(tīng)的一節(jié)課中講過(guò)這個(gè)分錄不是要第二個(gè)月才做的嗎,我這個(gè)月剛開(kāi)的外銷(xiāo)發(fā)票啊

老江老師 解答

2018-04-11 18:16

@濃J&Y&N LOVE:是的!第二個(gè)月做的目的,是等稅務(wù)審核完成!

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這個(gè)月我是要按照518.67計(jì)提附加稅,其它還有什么賬務(wù)處理嗎
2018-04-10 16:52:05
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好同學(xué) 賬內(nèi)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅,有銷(xiāo)項(xiàng)稅,有留抵,這種情況下,你本月報(bào)的時(shí)候就是銷(xiāo)項(xiàng)與留抵對(duì)減就可以了,同學(xué)。
2019-08-13 11:15:21
我好像明白了 企業(yè)沒(méi)有留抵了,而且大于應(yīng)退的 所以不需要內(nèi)銷(xiāo)的,直接出口金額*退稅率就好了
2018-10-15 13:35:59
你好 可以這樣處理的?
2022-03-16 14:20:52
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