員工聚餐需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問(wèn)
同學(xué),你好 需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問(wèn)
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問(wèn)
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過(guò)來(lái) 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問(wèn)
含人工費(fèi)就開(kāi)建筑服務(wù),不含就可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問(wèn)
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

3月份開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額有5萬(wàn),收到進(jìn)項(xiàng)稅額有3.5萬(wàn),今天要開(kāi)個(gè)紅沖發(fā)票是1月份的發(fā)票,開(kāi)了負(fù)數(shù)又開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,我想問(wèn)的是,對(duì)于1月份的稅額和3月份的稅額有什么影響嗎
答: 你好,沒(méi)有影響的,因?yàn)?月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)還是0。
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額:470391.11 本月進(jìn)項(xiàng)稅額:916350.89 本月紅沖發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:-478100.73 上月留底:18399.96 請(qǐng)問(wèn)需要繳納附加稅嗎?
答: 你好 發(fā)你公式算一下? 銷(xiāo) -進(jìn) %2B轉(zhuǎn)出 -留抵? 算出一是正數(shù)就交附加? 負(fù)數(shù) 不交附加?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好。本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額80000,進(jìn)項(xiàng)95000,紅沖上月銷(xiāo)項(xiàng)稅額8050(應(yīng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)上月稅款已繳交),請(qǐng)問(wèn)如何結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

