
老師您好!本月有紅沖之前的發(fā)票,有留底稅額可以抵扣本月的銷項稅,我需要在電子稅務(wù)局操作什么才能將這個紅沖后的留底進項稅抵扣本月銷項稅額?還是做紅沖發(fā)票后,系統(tǒng)會自帶紅沖后的留底進項稅額呢?老師我第一次操作,麻煩老師高詳細解答哈!并且本月的銷項稅小于留底稅額,也就是說本月無需交稅,請問本月還需要做計提稅額的分錄嗎?
答: 同學(xué) 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
老師,請問下去去年開入的一批進項發(fā)票,由于一直沒有收入,做在待認證抵扣進項稅額上,可以提前把他轉(zhuǎn)入進項稅額作為留底稅額嗎
答: 你好? 你要認證了嗎 ? 認證了在轉(zhuǎn)進項稅去。? ?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月沒銷項,但進項多我抵扣,這個留底稅額沒有期限嗎,不管以后什么時候都可以抵稅嗎
答: 你好 沒有限制的 留抵的進項稅沒有時間要求 是的


春花秋實 追問
2022-01-07 14:19
郭波 解答
2022-01-07 14:28