
3號(hào)我已經(jīng)申報(bào)了增值稅,附加稅,財(cái)務(wù)季報(bào),但是稅局通知有張稅額1萬的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我去柜臺(tái)修改增值稅報(bào)表后,財(cái)務(wù)報(bào)表要作廢重新做嗎,附加稅要如何處理?
答: 你好,財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào),附加稅再計(jì)提,地稅也要重新報(bào)
申報(bào)增值稅里面填報(bào)了一次財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)附加稅里面還需要填報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
答: 你好,一般也是需要的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
有沒有增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)、企業(yè)所得稅季度申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),電子表格
增值稅申報(bào)期,可以直接零報(bào)財(cái)報(bào),再報(bào)增值稅和附加稅。可以不修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎。就直接零報(bào)。
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
老師空白的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅申報(bào)表,附加稅申報(bào)表,印花稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表 這些表一般哪里有

