老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,想問(wèn)一下,現(xiàn)金盤(pán)虧無(wú)法查明原因是走營(yíng)業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?
答: :現(xiàn)金盤(pán)虧無(wú)法查明原因時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用。
判斷題;因非正常原因?qū)е卤P(pán)虧的存貨,在減去保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值后的凈損失,計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。( ?。?參考解析;因非正常原因?qū)е碌拇尕泝魮p失應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。我想問(wèn)一下,非正常原因可能是管理不善也可能是自然災(zāi)害,解析怎么說(shuō)直接計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”
答: 你好,這里的非正常原因指的就是不可抗力導(dǎo)致的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存貨盤(pán)虧,計(jì) 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出嗎?
答: 學(xué)員你好,存貨盤(pán)虧,計(jì) 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出,如果有人負(fù)擔(dān),那么計(jì)入其他應(yīng)收款


心靈美的檸檬 追問(wèn)
2024-03-23 16:45
廖君老師 解答
2024-03-23 16:46
心靈美的檸檬 追問(wèn)
2024-03-23 16:50
心靈美的檸檬 追問(wèn)
2024-03-23 16:51
廖君老師 解答
2024-03-23 16:54
心靈美的檸檬 追問(wèn)
2024-03-23 17:00
廖君老師 解答
2024-03-23 17:03