你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

這個(gè)月是先做匯算清繳還是先申報(bào)企業(yè)所得稅呢?
答: 你好,你可以根據(jù)自己的工作來做,二者都可以,但是如果要想1季度彌補(bǔ)之前的虧損,那就要先做匯算清繳。
"老師,早稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳是先出年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)年度的企業(yè)所得稅"
答: 稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)當(dāng)先出年度財(cái)務(wù)報(bào)表,再申報(bào)年度的企業(yè)所得稅。具體操作步驟如下: 首先,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表要求,按照有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度,編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)報(bào)送其上級(jí)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案; 第二,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,編制企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,并將會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)移植至企業(yè)所得稅申報(bào)表中,把企業(yè)繳納的稅款結(jié)算到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的賬號(hào); 第三,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,編制年度所得稅匯算清繳申報(bào)表,把某年度企業(yè)應(yīng)繳稅款與實(shí)際繳納稅款之間的差額填列入申報(bào)表,并把稅款結(jié)算到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的賬號(hào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前先申報(bào)1-12月份財(cái)務(wù)報(bào)表?
答: 你好! 是的,按要求是需要先申報(bào)的

