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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-04-07 18:05

你好, 
付款時 
借管理費(fèi)用    (價稅合計(jì)) 
   貸現(xiàn)金或銀行存款 
抵稅時 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
  貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼

小袁 追問

2018-04-07 18:11

不能直接沖減管理費(fèi)用嗎

老江老師 解答

2018-04-07 18:15

@565*304:結(jié)果是一樣的,當(dāng)然可以沖管理費(fèi)用,只是走營業(yè)外收入顯得更正規(guī)一點(diǎn)!

小袁 追問

2018-04-07 18:22

嗯,我沖的管理費(fèi)用,營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅

老江老師 解答

2018-04-07 18:24

@565*304:沖管理費(fèi)用,費(fèi)用減少了,利潤就多了,結(jié)果是一樣的呀,你再想想~~

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你好, 付款時 借管理費(fèi)用 (價稅合計(jì)) 貸現(xiàn)金或銀行存款 抵稅時 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼
2018-04-07 18:05:19
是的啊
2018-01-10 09:53:25
你好,需要與? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
可以的 你的分錄正確
2019-09-04 09:49:00
您好,同時做即可,抵減時不用再做分錄了。
2017-05-28 23:09:00
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