9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師,防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬,1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
答: 這兩種記賬方法均可,但更建議您使用第一種,即借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生的時(shí)間來(lái)進(jìn)行記賬。期末并不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只需要將應(yīng)交增值稅減免額和未交增值稅相結(jié)轉(zhuǎn)即可。
老師,防偽稅控服務(wù)費(fèi)280怎么做賬,1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 2. 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 第二步在什么時(shí)候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
答: 你好,需要抵扣的時(shí)候再做 需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤可以減免稅費(fèi)280元,賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用 280 貸,銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個(gè)減免稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么做賬呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280對(duì)嗎?
答: 你好,這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?

