
- 17年12月交錯了稅種交稅1500O元,后來在月底到稅局辦了退稅業(yè)務,也沒做帳務處理,到18年2月稅款退回,這個分錄怎么做,怎么調(diào)整以前的帳? - 答: 你好!當初加錯了真么做賬的?原分錄紅字沖回就可以,如果涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整代替 
- 公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書?,F(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫? - 答: 需要看以前的賬是如何做的。 如果一直掛賬多交,則本次直接沖回銷項稅額,使應交增值稅科目平衡,或者沖回未交增值稅,使之平衡。 如果以前已經(jīng)消化處理平衡了,則做為調(diào)整以前年度損益入賬即可。 內(nèi)帳也一樣的 
- 一名會計如何讓領導給你主動加薪? - 答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 我繳錯了一筆稅金繳的時候做的分錄是借:稅金及附加一XX貸:銀行存款現(xiàn)在準備申請退回,退回之后的分錄如何做?我這是11月繳的帳在12月,因為是年底我不想夸到下年想12月就把帳調(diào)過來,但是錢還沒退回應該怎么做? - 答: 你好,沒有退回暫時不需要做分錄 退回就 借;銀行存款 貸;稅金及附加(如果跨年就改成以前年度損益調(diào)整 ) 
 
  
 




 
 
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玉玲瓏(陳秀玲) 追問
2018-04-07 20:10
玉玲瓏(陳秀玲) 追問
2018-04-07 20:13
QQ老師 解答
2018-04-08 08:58