
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書。現(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
答: 什么原因多交了
公司是一般納稅人,中藥飲片行業(yè),2018年10.11.12月三個增值稅多交了9000元,2019年3月做了退稅申報,稅局也下了退抵稅通知書?,F(xiàn)在要處理的問題1、外帳怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?2、內(nèi)帳應(yīng)該怎么調(diào)帳并且分錄怎么寫?
答: 需要看以前的賬是如何做的。 如果一直掛賬多交,則本次直接沖回銷項稅額,使應(yīng)交增值稅科目平衡,或者沖回未交增值稅,使之平衡。 如果以前已經(jīng)消化處理平衡了,則做為調(diào)整以前年度損益入賬即可。 內(nèi)帳也一樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人認(rèn)定通知書 在哪打???
答: 你好!這個現(xiàn)在沒有了。除非你是上門申請的,就打印給你。網(wǎng)上申請的現(xiàn)在沒有了。

