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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-06 10:05

增值稅本質(zhì)上講談不上計(jì)提的,如果月末計(jì)算需要繳納增值稅的話,只是需要做以下筆分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
如果月末形成留抵稅額的話,不需要做任何分錄

追問(wèn)

2018-04-08 08:00

月末形成留底稅額是什么情況?

張艷老師 解答

2018-04-08 08:24

月末形成留底稅額是指月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不用繳納增值稅的情況。

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增值稅本質(zhì)上講談不上計(jì)提的,如果月末計(jì)算需要繳納增值稅的話,只是需要做以下筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 如果月末形成留抵稅額的話,不需要做任何分錄
2018-04-06 10:05:52
你好,計(jì)提 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2021-02-03 16:25:23
您好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款,
2020-07-21 14:29:20
需要計(jì)提,做賬時(shí)把銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,在交稅時(shí)用未交增值稅科目沖銷即可
2019-02-16 11:16:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2015-05-27 14:10:25
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