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送心意

小爽老師

職稱初級會計師

2019-02-16 11:16

需要計提,做賬時把銷項與進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,在交稅時用未交增值稅科目沖銷即可

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-02-16 11:17

請問科目怎么寫?

小爽老師 解答

2019-02-16 11:19

例如銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交增值稅—銷項稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,進項稅的話:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅—進項稅,交稅時走未交即可

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-02-16 11:22

嗯,多的進賬需要結(jié)轉(zhuǎn)到留底嗎?

小爽老師 解答

2019-02-16 11:27

都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,未交增值稅多的就是進項留底了,不需要在結(jié)轉(zhuǎn)別的科目了

????朱鳳文 代理記賬 追問

2019-02-16 11:28

嗯,好的,謝謝,這樣也比較省事了

小爽老師 解答

2019-02-16 11:30

不客氣,如果沒有問題了可以評價一下嗎

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需要計提,做賬時把銷項與進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,在交稅時用未交增值稅科目沖銷即可
2019-02-16 11:16:00
未使用且不需要的固定資產(chǎn),進入固定資產(chǎn)清理。
2014-09-26 10:59:07
你好,內(nèi)賬不需要計提增值稅,按交稅的金額,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-01-10 21:11:16
借:應(yīng)交稅費–增值稅 貸:銀行存款
2019-04-02 16:51:48
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-14 14:22:14
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