增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么借方是費(fèi)用和成本科目?
娟子
于2018-04-06 08:02 發(fā)布 ??1116次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計(jì)師
2018-04-06 08:05
你好,增值稅是價外稅,所以分錄為
借:費(fèi)用成本類科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在,進(jìn)項(xiàng)稅不讓在進(jìn)項(xiàng)稅里面了,這個稅就應(yīng)該跑回價內(nèi)~~~明白沒
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你好,增值稅是價外稅,所以分錄為
借:費(fèi)用成本類科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
現(xiàn)在,進(jìn)項(xiàng)稅不讓在進(jìn)項(xiàng)稅里面了,這個稅就應(yīng)該跑回價內(nèi)~~~明白沒
2018-04-06 08:05:00

您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因?yàn)檫@個分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36

因?yàn)楫?dāng)時你做賬的時候是加稅分離的,費(fèi)用少計(jì)了
2024-04-09 16:37:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)162240.12
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅162240.12-28906.9-280
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)28906.9
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免280
轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48這個是那個方向的余額
2020-03-28 19:11:47

你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-06-28 10:45:48
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