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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-28 19:11

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項162240.12
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅162240.12-28906.9-280
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項28906.9
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免280

轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48這個是那個方向的余額

北若 追問

2020-03-28 19:28

也是借方

郭老師 解答

2020-03-28 19:31

你做上面那個分錄,轉(zhuǎn)出未交增值稅還是借方余額了

北若 追問

2020-03-28 19:35

意思是這些三級科目也是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,是嗎?
我用的是軟件,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn),是需要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2020-03-28 19:36

是的,自己手動結(jié)轉(zhuǎn)的

北若 追問

2020-03-28 19:38

謝謝您啦!郭老師,我明白了,謝謝您!

郭老師 解答

2020-03-28 19:40

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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