我年底應(yīng)交增值稅下的三級科目:(借方)進(jìn)項稅額28906.90;轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48;減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12;轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進(jìn)項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎?為什么會有余額?該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
北若
于2020-03-28 18:49 發(fā)布 ??873次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-28 19:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項162240.12
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅162240.12-28906.9-280
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項28906.9
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免280
轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48這個是那個方向的余額
相關(guān)問題討論

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25

不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06

需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
北若 追問
2020-03-28 19:28
郭老師 解答
2020-03-28 19:31
北若 追問
2020-03-28 19:35
郭老師 解答
2020-03-28 19:36
北若 追問
2020-03-28 19:38
郭老師 解答
2020-03-28 19:40