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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-28 15:05

借方看是什么原因 管理不好的是記管理費用

luckyld 追問

2019-06-28 15:10

我做的0基礎(chǔ)采購材料的習(xí)題中一個題里的答案是借待處理財產(chǎn)損益貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。題目也說了是管理不善造成的進項轉(zhuǎn)出,我不太明白。

玲老師 解答

2019-06-28 15:12

待處理財產(chǎn)損益,那是還沒有分清責(zé)任的時候,是這個科目進項直接就轉(zhuǎn)出了。

玲老師 解答

2019-06-28 15:12

然后等后面批準(zhǔn)了,說是管理不善,然后就把待處理財產(chǎn)損益,這個金額就轉(zhuǎn)到管理費用。

玲老師 解答

2019-06-28 15:12

后面就是借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益,這樣這個管理費用中就包括了已經(jīng)轉(zhuǎn)出的那個進項稅額轉(zhuǎn)出。

luckyld 追問

2019-06-28 15:15

您說的這個我知道,我是說的是是進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,答案是借待處理財產(chǎn)損益我不知道為什么借這個科目。

luckyld 追問

2019-06-28 15:15

借  待處理財產(chǎn)損益  貸進項稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2019-06-28 15:16

因為這個題目不是說了是管理不善造成的嗎,所以進項就不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出。

玲老師 解答

2019-06-28 15:17

實操的問題,你可以在官網(wǎng)首頁點在線客服,這樣制作實操的老師就會解答你這個問題。

luckyld 追問

2019-06-28 15:20

那為什么不是借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,要借待處理財產(chǎn)損益?直接借管理費用可以嗎?批準(zhǔn)后盤虧的部分借管理費用,進項稅轉(zhuǎn)出為什么借待處理財產(chǎn)損益了呢?進項稅額轉(zhuǎn)出了直接借管理費用不就好了嗎?

玲老師 解答

2019-06-28 15:37

實操的問題,你可以在官網(wǎng)首頁點在線客服,這樣制作實操的老師就會解答你這個問題。

luckyld 追問

2019-06-28 15:37

好的

玲老師 解答

2019-06-28 15:51

不客氣的,如果您這個問題已經(jīng)解決,請點五星好評,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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