
我是加油站會計(jì),原來購進(jìn)油品沒有開票,當(dāng)時分錄是借:庫存商品10000,,貸:應(yīng)付賬款10000,,,現(xiàn)在開回發(fā)票了,也認(rèn)證了,就應(yīng)該這樣吧:借:庫存商品-10000,借:應(yīng)交稅費(fèi)1700,貸:應(yīng)付賬款-10000,,貸:銀行存款11700,您說這樣對不??
答: 一、 沖銷原分錄 借:庫存商品-10000 貸:應(yīng)付賬款-10000 二、按發(fā)票入賬 借:庫存商品10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700 貸:應(yīng)付賬款11700 三、付款 借:應(yīng)付賬款11700 貸:銀行存款11700
支付貨款給對方10000元,采購時,借庫存商品10000,貸應(yīng)付賬款10000,付款時,我們多支付了100元,我做的是借:應(yīng)付賬款10100,貸銀行存款10100,但看別人是做的借:應(yīng)付賬款10100,貸:銀行貸款10000,貸:庫存現(xiàn)金100,別人說是用庫存現(xiàn)金抹零
答: 你好,這是一種非正規(guī)的做法,這么做銀行余額也不對了,現(xiàn)金也不對了.....
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,價稅合計(jì)10000,分錄借:庫存商品10000*0.91 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10000*0.09 貸:應(yīng)付賬款10000,是這樣做的嗎?
答: 您好 這樣寫分錄正確的


受傷的紙鶴 追問
2018-04-04 21:08
受傷的紙鶴 追問
2018-04-04 21:09
江老師 解答
2018-04-05 10:53