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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-20 14:43

你好 
那你要把這筆也沖減掉 
借:發(fā)出商品-XX公司 10000 貸:庫存商品-暫估入庫 10000.

陽光 追問

2019-03-20 14:48

2月的時候,庫存商品已經(jīng)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品了,庫存商品的余額為0,3月還要再沖銷?

佟老師 解答

2019-03-20 14:52

你可以沖這一筆,借:庫存商品-暫估入庫貸:庫存商品-暫估入庫10000 就抵平了。 因為也可以把你做的兩筆同時沖掉,

陽光 追問

2019-03-20 14:56

哦。我做的那筆沖銷憑證不對,是吧

佟老師 解答

2019-03-20 14:58

可以的,你就是做了一筆,我那樣式做了兩筆,沒關(guān)系,賬平了就好了

陽光 追問

2019-03-20 15:10

哦,好的。謝謝老師。還有一個需要請教。之前的會計17年有一筆稅控盤維護費280元是這么做的。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元 貸:其他應(yīng)付款-xx 280元。這筆全額抵扣到今天已經(jīng)不能再抵了。但賬面上一直掛著。我應(yīng)該怎么做才能把這筆賬平掉。

佟老師 解答

2019-03-20 15:17

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元 貸:其他應(yīng)付款-xx 280元 
這個其他應(yīng)付款是核算的什么?

陽光 追問

2019-03-20 16:24

這個其他應(yīng)付款是給個人的,估計當(dāng)時是個人付的,沒有通過管理費用

佟老師 解答

2019-03-20 16:26

這個應(yīng)該是 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元 貸:其他應(yīng)付款-xx 280元 
改為 
借:其他應(yīng)付款-xx 280元 
貸:管理費用 
如果不能抵扣了 
借:管理費用 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-全額抵扣 280元

陽光 追問

2019-03-20 16:35

這是17年的賬了,我現(xiàn)在還能這么做嗎

佟老師 解答

2019-03-20 16:43

可以的,金額很小調(diào)整在當(dāng)期就可以了

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2月的時候,庫存商品已經(jīng)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品了,庫存商品的余額為0,3月還要再沖銷?
2019-03-20 14:48:33
你好,庫存商品出庫用轉(zhuǎn)帳憑證
2019-11-06 11:14:10
那我說的這個對嗎?
2021-01-18 13:10:15
您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
這是結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)出商品的嗎,業(yè)務(wù)內(nèi)容是怎么說的
2019-02-22 21:23:10
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