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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-14 15:52

你好,運(yùn)費(fèi)和這個(gè)社備都屬于你的固定資產(chǎn)。

Naby 追問(wèn)

2024-03-14 15:58

那對(duì)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額咋算

郭老師 解答

2024-03-14 15:59

如果考慮一次抵扣所得稅的政策,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額增加10萬(wàn)乘以13%加1萬(wàn)乘以9%。

Naby 追問(wèn)

2024-03-14 16:04

這個(gè)回答不是對(duì)增值稅的影響嗎?

Naby 追問(wèn)

2024-03-14 16:05

這個(gè)題寫(xiě)虧阿基分錄的話應(yīng)該怎么寫(xiě)?

郭老師 解答

2024-03-14 16:06

你好,這里是影響企業(yè)所得稅的。

郭老師 解答

2024-03-14 16:07

借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、營(yíng)業(yè)外收入
在所得稅固定資產(chǎn)不是有一個(gè)一次折舊單價(jià)500萬(wàn)以內(nèi)。

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是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,運(yùn)費(fèi)和這個(gè)社備都屬于你的固定資產(chǎn)。
2024-03-14 15:52:42
算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)記入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額為? 26000%2B180? ?500是不是專票?不是就不能抵扣??
2021-11-01 12:09:38
您好,應(yīng)納增值稅=0-6.5-0.18=-6.68(進(jìn)項(xiàng)留抵),本期應(yīng)納增值稅為0,留抵6.68在下期銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣。
2022-03-29 20:09:20
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