老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

公司這個(gè)月買(mǎi)禮品,認(rèn)證了專票,應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那分錄怎么做?
答: 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用--招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
公司購(gòu)買(mǎi)2000個(gè)數(shù)據(jù)線作為小禮品送給客戶和員工,在收到專項(xiàng)發(fā)票時(shí)直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做?之后抵扣聯(lián)還用認(rèn)證嗎。
答: 你好; 招待費(fèi)和福利都是不允許抵扣的。 去選擇勾選不抵扣處理 ;然后價(jià)稅合計(jì)入招待費(fèi)和福利費(fèi)去
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,快遞費(fèi)開(kāi)了專票本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但下個(gè)月才報(bào)銷,那我下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅是不是得轉(zhuǎn)出?分錄應(yīng)該怎么做?
答: 這屬于預(yù)提費(fèi)用嗎?這個(gè)月并沒(méi)有報(bào)銷,單子在出納那,下個(gè)月才報(bào)銷

