
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是稅局說要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在12月份應(yīng)該如何做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢?
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
這個買方退回商品做的是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出能不能直接所有分錄做紅字,進(jìn)項稅也做紅字不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好; 你這個是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄發(fā)票開具的時候明細(xì)不詳這些,稅務(wù)要求進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


小唐疙瘩 追問
2017-12-28 10:32
宋生老師 解答
2017-12-28 10:36