
我們12月份有一筆進(jìn)項稅已認(rèn)證,但是因為銷售方未交稅,國稅局讓我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后在1月份的時候國稅又讓我們抵扣這筆進(jìn)項稅,進(jìn)行了更正申報,后續(xù)把多交的這筆進(jìn)項稅退給我們,請問現(xiàn)在這筆進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做會計分錄
答: 你好!是退錢還是留底?選擇留底好處理
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一月有筆進(jìn)項稅已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣了,賬里面也做了:借:管理費用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款。但是當(dāng)月在給稅務(wù)局的增值稅報表中我漏報了這筆進(jìn)項稅,這個月也沒有讓我抵扣,因為金額較小,所以我想把這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是不是應(yīng)該做兩筆分錄:借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 第二筆:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金?
答: 您好!是的。




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2018-03-30 16:35
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