項目已經完成了,就是沒有做賬,現(xiàn)在要做專帳,但是這個自有資金已經從對公賬戶里花出去了,我只是不知道怎么從帳上體現(xiàn)我們公司出了這32萬
菲童牛寶
于2018-03-22 17:51 發(fā)布 ??765次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-22 19:53
您好,我公司是這樣操作的,請參考,謝謝。
收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關費用。
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您好,我公司是這樣操作的,請參考,謝謝。
收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關費用。
2018-03-22 19:53:04

有些支出別人不給開發(fā)票 呀 所以只能私戶付出去 不做外賬里面呀
2019-04-20 10:02:16

你好,外賬與內帳的現(xiàn)金是無法做到一致的
2018-06-21 10:53:44

你好
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
匯算清繳需要對無票支出做納稅調增處理
2018-07-24 09:05:17

我公司有項目在異地的預繳稅 項目自己 已經交過了,我們賬上怎么做才能體現(xiàn)這筆錢已經付出去了 還用體現(xiàn)嗎?回答下
2018-12-06 16:59:28
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