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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-21 10:52

你好!不用單獨做分錄。

Luck Fairy 追問

2018-03-21 10:54

我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)怎么處理

宋生老師 解答

2018-03-21 10:56

你好!應交稅費是負數(shù)沒關系。直接填

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好!不用單獨做分錄。
2018-03-21 10:52:45
你好,不需要的,進項計入借方就是抵扣的分錄
2017-12-06 19:28:17
您好 以前留有未抵扣完的進項大于當期銷項,不需要作抵銷分錄
2019-06-11 19:31:53
你好 結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)     貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2023-01-05 16:24:52
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