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Luck Fairy
于2018-03-21 10:52 發(fā)布 ??858次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-03-21 10:52
你好!不用單獨做分錄。
Luck Fairy 追問
2018-03-21 10:54
我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)怎么處理
宋生老師 解答
2018-03-21 10:56
你好!應交稅費是負數(shù)沒關系。直接填
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
進項抵扣銷項后還用用分錄嗎
答: 你好!不用單獨做分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前留有未抵扣完的進項大于當期銷項,需要作抵銷分錄嗎?
答: 您好 以前留有未抵扣完的進項大于當期銷項,不需要作抵銷分錄
進項抵扣了銷項會計分錄
討論
老師,銷售貨物進項抵扣銷項的分錄,以及上月留底進項稅的分錄怎么做呀。
本月銷項為3萬,上月留抵進項5000,加計抵扣500這個月需做那些具體分錄
老師!買的材料銷項稅原先在貸方,全部抵扣完了,這個分錄怎么做?還有進項的抵扣完了怎么沖分錄?不會了
老師進項從銷項稅中抵扣,分錄怎么做?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 295964 個
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Luck Fairy 追問
2018-03-21 10:54
宋生老師 解答
2018-03-21 10:56