
本月銷項為3萬,上月留抵進項5000,加計抵扣500這個月需做那些具體分錄
答: 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 30000 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 5000 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25000 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅25000 貸:應交稅費—未交增值稅25000 借:應交稅費—未交增值稅500 貸:其他收益 500
8月進項大于銷項,我全部勾選抵扣了,剩下的留抵了,這個怎么選擇?
答: 你好 ;? 可以的。 你可以選擇留抵進項稅就行了。? ? ? 留抵就行了。? ?提交申請。 你現(xiàn)在是8月增值稅 。你都勾選了。抵減了? 8月銷項稅剩下的 留抵進項稅 放著 以后? 9月或者 9月以后有稅抵減即可。? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
平時算好抵扣才開票,但這個月開額不多,進項比銷項大,嚇留抵在哪里填?
答: 你申報的時候填寫在本期認證本期申報抵扣這個后面會自動留底

