
上期留抵扣進(jìn)項(xiàng)2000,這期進(jìn)項(xiàng)1000,銷(xiāo)項(xiàng)1500,怎么做分錄
答: 進(jìn)項(xiàng)做借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷(xiāo)項(xiàng)做貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
上期期末有留底100000,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
答: 你好 你之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn) 是做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上期留抵稅額怎么做賬,本月銷(xiāo)項(xiàng)18000,進(jìn)項(xiàng)17000,上期留抵500,怎么做分錄
答: 您好,上期留抵應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額


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2019-02-20 14:23
果果老師 解答
2019-02-20 14:36
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2019-02-20 14:39
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2019-02-20 14:42