應(yīng)交增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵) 這里的當(dāng)期指的是? 銷項(xiàng)必須大于進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣嗎?銷項(xiàng)不大于進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)就要做上期留抵?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了才可以一起抵扣?
凡
于2016-04-08 11:12 發(fā)布 ??2482次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-04-08 14:54
進(jìn)項(xiàng)多了沒有抵扣完就是上期留抵了? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 也可以先銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)抵扣,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完就作為上期留抵對嗎?
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銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不用編制分錄
2018-01-13 16:13:12

期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30

你好,是的
2017-03-02 14:31:23

你好 應(yīng)該是 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020-06-09 09:05:51

同學(xué)你好,本期末
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09
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宋生老師 解答
2016-04-08 11:16
宋生老師 解答
2016-04-08 17:55