
老師!買的材料銷項稅原先在貸方,全部抵扣完了,這個分錄怎么做?還有進項的抵扣完了怎么沖分錄?不會了
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
老師進項從銷項稅中抵扣,分錄怎么做?
答: 你好,你是要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是什么業(yè)務(wù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售貨物進項抵扣銷項的分錄,以及上月留底進項稅的分錄怎么做呀。
答: 當期進項稅抵扣,和上月留底減少當期銷項稅的分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


孫文 追問
2019-10-03 15:45
佟老師 解答
2019-10-03 15:47
孫文 追問
2019-10-03 16:18
佟老師 解答
2019-10-03 16:19