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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-03 14:06

你好,你是要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是什么業(yè)務(wù)

孫文 追問

2019-10-03 15:45

原來有留底的進項稅七十萬,這個我開專票有六十萬的銷項,抵扣之后不是不用交增值稅嗎,直接不交就行了,不用做個分錄嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 15:47

借:應(yīng)交稅費-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-進項稅額(按照銷項稅額)

孫文 追問

2019-10-03 16:18

老師這個不用交的銷項稅用繳納附加稅嗎

佟老師 解答

2019-10-03 16:19

不用繳納附加稅的,因為沒有增值稅

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022-01-04 12:38:29
你好,你是要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是什么業(yè)務(wù)
2019-10-03 14:06:48
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
當期進項稅抵扣,和上月留底減少當期銷項稅的分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-16 10:02:48
你好!不用單獨做分錄。
2018-03-21 10:52:45
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