老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

資產(chǎn)負債表年初數(shù)是按月累加的嗎
答: 你好,資產(chǎn)負債表上的數(shù)都是時點數(shù),即期末那個點上的金額!(就像:12月31日,你的銀行存款有多少)
老師我的2019年1月2月的資產(chǎn)負債表的年初數(shù)減期末數(shù)就等于利潤表本年累計數(shù),可到3月、4資產(chǎn)負債表年初數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表本年累計數(shù),可是2019年1月至4月累加凈利潤等于本年累計數(shù)。請教老師我的資產(chǎn)負債表有問題嗎?
答: 同學(xué)。你是否存在 以前年度損益調(diào)整。如果有的話,不相等是正常的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,資產(chǎn)負債表中的期初數(shù),是不是上年末的年末數(shù),在下年資產(chǎn)負債表期初數(shù)的1-12月都有不變,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)是期初數(shù)加當(dāng)年的累計發(fā)生額?
答: 您好,是的,資產(chǎn)負債表中的期初數(shù),是上年末的年末數(shù),在下年資產(chǎn)負債表期初數(shù)的1-12月都不變,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)是期初數(shù)加當(dāng)年的累計發(fā)生額。


零@點 追問
2018-03-17 18:56
老江老師 解答
2018-03-17 19:00
零@點 追問
2018-03-17 19:04
老江老師 解答
2018-03-17 19:06