@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

查賬征收的小規(guī)模納稅人在申報(bào)稅時 也是 進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)來計(jì)算增值稅稅額的嗎?在申報(bào)地稅的時候也是要以增值稅稅額 計(jì)算地稅的應(yīng)納稅額嗎
答: 您好!不是的。小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。 是以增值稅來算應(yīng)納稅額。
我是一般納稅人,開出去給小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票也要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,那開進(jìn)來的增值稅普通發(fā)票可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
答: 你好 開出去給小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票也要計(jì)算銷項(xiàng)稅額 開進(jìn)來的普通發(fā)票就無法做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,購進(jìn)需要取得專用發(fā)票才可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是建筑施工單位,一般納稅人和小規(guī)模都是在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅的吧,在項(xiàng)目地做過預(yù)繳的,可以在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅時扣除,也就是機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅=應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))-服務(wù)發(fā)生地已預(yù)繳增值稅金額,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng),機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳增值稅=應(yīng)納稅額(銷項(xiàng))-服務(wù)所在地預(yù)繳增值稅,是這樣嘛
答: 是的,就是可以減去你的異地預(yù)繳數(shù)


( ??ω??) 追問
2018-03-15 11:02
宋生老師 解答
2018-03-15 11:03
( ??ω??) 追問
2018-03-15 11:08
宋生老師 解答
2018-03-15 11:10