老師我們2月份本來(lái)有出口退稅數(shù)據(jù)的,可由于1月份金額錯(cuò)誤,稅務(wù)讓我們這個(gè)月出口退稅做零申報(bào),我們?cè)鲋刀惣{稅申報(bào)表和帳套的數(shù)據(jù)都要改,哪些數(shù)據(jù)要改,怎么改能教一下嗎!
菲童牛寶
于2018-03-14 21:09 發(fā)布 ??851次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-18 21:45
您好,這樣的話,就是把2月進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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您好,這樣的話,就是把2月進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-03-18 21:45:04

您好,這樣的話,就是把2月進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-03-18 21:45:10

如果稅務(wù)部門指出增值稅申報(bào)表中沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),那么您需要按照稅務(wù)部門的要求修改相應(yīng)的申報(bào)資料。這可能包括更正申報(bào)表或提供其他證明文件來(lái)證明您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況。
對(duì)于所得稅匯算清繳,通常情況下,增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不會(huì)直接影響所得稅的計(jì)算。但是,如果您的企業(yè)存在某些特定的稅務(wù)規(guī)定或協(xié)議,那么增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。因此,您需要仔細(xì)檢查相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定和協(xié)議,以確定增值稅申報(bào)表更正是否會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。
2023-11-23 09:26:16

你好,如果是申報(bào)表錯(cuò)了的話,是需要修改調(diào)整的呢
2023-11-22 15:57:04

你是哪兒的企業(yè)?這種情況賬務(wù)上不需要特別處理的,按照正常的做就可以了。應(yīng)該是你們申報(bào)的數(shù)據(jù)他們沒(méi)處理或系統(tǒng)出插錯(cuò)了,稅局讓重新報(bào)就重新報(bào)吧。具體什么問(wèn)題問(wèn)清楚稅局,或者你們先讓他們撤銷以前的申報(bào)然后再重新申報(bào),或者做沖減出口然后再重新做一次,看看稅局怎么要求
2016-05-03 10:58:34
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