我們2月份本來有出口退稅數(shù)據(jù)的,可由于1月份金額錯(cuò)誤,稅務(wù)讓我們2月份出口退稅做零申報(bào),我們增值稅納稅申報(bào)表和帳套的數(shù)據(jù)都要改,怎么從帳套里快速找到這些要改的憑證,怎么改能教一下嗎!
星星語~
于2018-03-14 21:44 發(fā)布 ??708次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-18 21:45
您好,這樣的話,就是把2月進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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您好,這樣的話,就是把2月進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-03-18 21:45:10

您好,這樣的話,就是把2月進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理了。借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2018-03-18 21:45:04

你是哪兒的企業(yè)?這種情況賬務(wù)上不需要特別處理的,按照正常的做就可以了。應(yīng)該是你們申報(bào)的數(shù)據(jù)他們沒處理或系統(tǒng)出插錯(cuò)了,稅局讓重新報(bào)就重新報(bào)吧。具體什么問題問清楚稅局,或者你們先讓他們撤銷以前的申報(bào)然后再重新申報(bào),或者做沖減出口然后再重新做一次,看看稅局怎么要求
2016-05-03 10:58:34

同學(xué)你好!首先,關(guān)于出口數(shù)據(jù)生成不出來的問題,可能是由于系統(tǒng)設(shè)定或數(shù)據(jù)同步的問題。建議檢查以下幾個(gè)方面:
確認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置是否正確,比如出口退稅申報(bào)的期限、申報(bào)方式等。
檢查數(shù)據(jù)是否已經(jīng)正確錄入系統(tǒng),并且已經(jīng)同步到相關(guān)的模塊。
如果使用的是第三方的軟件或平臺(tái),可以聯(lián)系技術(shù)支持人員,了解是否存在系統(tǒng)bug或操作問題。
其次,關(guān)于如何利用3月份的留抵稅額進(jìn)行退稅的問題,可以考慮以下策略:
如果2月份的留抵稅額確實(shí)不足以支持全額退稅,那么可以考慮在3月份再次進(jìn)行申報(bào)。但是,這需要注意申報(bào)的截止日期,確保不會(huì)錯(cuò)過退稅的機(jī)會(huì)。
如果可能的話,可以考慮調(diào)整銷售策略或訂單安排,使得出口貨物的申報(bào)和留抵稅額的利用更加匹配。
2024-04-18 20:20:41

如果稅務(wù)部門指出增值稅申報(bào)表中沒有體現(xiàn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),那么您需要按照稅務(wù)部門的要求修改相應(yīng)的申報(bào)資料。這可能包括更正申報(bào)表或提供其他證明文件來證明您的進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況。
對(duì)于所得稅匯算清繳,通常情況下,增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不會(huì)直接影響所得稅的計(jì)算。但是,如果您的企業(yè)存在某些特定的稅務(wù)規(guī)定或協(xié)議,那么增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。因此,您需要仔細(xì)檢查相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定和協(xié)議,以確定增值稅申報(bào)表更正是否會(huì)對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。
2023-11-23 09:26:16
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