老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

財務(wù)部收到銀行付款通知,支付本月社會保險費(fèi)13322.88元,其中單位承擔(dān)9917.28元,個人承擔(dān)3405.60元。以上款項通過銀行劃款。(社保費(fèi)當(dāng)月繳納當(dāng)月)(社保費(fèi)當(dāng)月繳納當(dāng)月)?這筆分錄為什么是借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 袋:銀行存款呢
答: 先通過其他應(yīng)付款核算,從職工工資扣除個人承擔(dān)部分時 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)付款
請問老師 扣繳社保費(fèi)時可以做 借:管理費(fèi)用 社會保險費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人承擔(dān))貸:銀行存款 可以這樣做分錄嗎
答: 你好,你的分錄是對的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個業(yè)務(wù),金馬營業(yè)期業(yè)務(wù)10,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款怎么直接沖了管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)呢?
答: 繳納社保 借管理費(fèi)用社保 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸銀行存款

