
繳納社會保險時 借管理費用員工保險 借其他應付款員工保險 貸銀行存款為什么其他應付計入借方
答: 因為實際發(fā)放工資時,會有貸方的其他應付款--員工保險,這樣才能將該科目沖平。
繳納辦公室社保費 時,是借:管理費用-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應付職工薪酬-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費用呢,還是應付職工薪酬呢?搞不懂。
答: 繳納時,借方是應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這里做帳,是7月先計提工資如借管理費用-工資,貸應付工資。8月再發(fā)放,借應付工資,貸銀行存款,其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,沒有個稅,8月繳7月的社保,借:其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,管理費用-養(yǎng)老保險,管理費用-失業(yè)保險,貸銀行存款
答: 你好,如果不用交個稅,這樣應該沒問題的


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2018-06-16 17:00
張艷老師 解答
2018-06-16 17:01
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張艷老師 解答
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2018-06-16 17:28