
這里做帳,是7月先計提工資如借管理費用-工資,貸應付工資。8月再發(fā)放,借應付工資,貸銀行存款,其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,沒有個稅,8月繳7月的社保,借:其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,管理費用-養(yǎng)老保險,管理費用-失業(yè)保險,貸銀行存款
答: 你好,如果不用交個稅,這樣應該沒問題的
這里做帳,是7月先計提工資如借管理費用-工資,貸應付工資。8月再發(fā)放,借應付工資,貸銀行存款,其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,沒有個稅,8月繳7月的社保,借:其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,管理費用-養(yǎng)老保險,管理費用-失業(yè)保險,貸銀行存款,為什么會出現(xiàn)其他應收款是-292,失業(yè)保險-15.75
答: 單位部分社保先計提借:管理費用 貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬薪酬 (單位部分) 其他應收款(個人部分)貸:銀行。自己對一下帳,應該是扣多少交多少。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
(1)計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬---工資 (2)發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬---工資 貸:銀行存款 其他應付款--養(yǎng)老保險 其他應付款--醫(yī)療保險 其他應付款--公積金(個人)應交稅費---應交個人所得稅 (3)支付社保 借:管理費用---社會保險金(公司) 其他應付款--養(yǎng)老保險 其他應付款--醫(yī)療保險 其他應付款--公積金(個人)貸:銀行存款這樣子是對的么?就是公司承擔的部分放在“管理費用--社會保險金”中,不通過應付職工薪酬--社保核算?
答: 如果全部是管理人員,工資費用計入管理費用。對于上述的其他應付款科目,建議用其他應收款科目進行核算處理。


潭潭 追問
2018-10-02 16:43
徐阿富老師 解答
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潭潭 追問
2018-10-02 16:44
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