
1月份我進項掃描了4367.01月,分錄就做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額,但是其中有一份已抵扣的發(fā)票我2月份才做賬,那這有問題嗎?
答: 你好,是需要在1月份就計入進項稅額核算的
1月份我進項掃描了4367.01月,分錄就做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額,但是其中有一份已抵扣的發(fā)票我2月份才做賬,那這有問題嗎?好像這種情況如何去調(diào)?
答: 您好!你申報表上面有沒有錯。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在12月份取得一張發(fā)票未抵扣,2月份才抵扣的,但是稅款所屬期還是一月份,我是不是應(yīng)該在一月份就要做賬務(wù)處理呢借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
答: 你好,您取得的時候認證了,是么?

