
1月份我進(jìn)項掃描了4367.01月,分錄就做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額,但是其中有一份已抵扣的發(fā)票我2月份才做賬,那這有問題嗎?好像這種情況如何去調(diào)?
答: 您好!你申報表上面有沒有錯。
1月份我進(jìn)項掃描了4367.01月,分錄就做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額,但是其中有一份已抵扣的發(fā)票我2月份才做賬,那這有問題嗎?
答: 你好,是需要在1月份就計入進(jìn)項稅額核算的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在12月份取得一張發(fā)票未抵扣,2月份才抵扣的,但是稅款所屬期還是一月份,我是不是應(yīng)該在一月份就要做賬務(wù)處理呢借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
答: 你好,您取得的時候認(rèn)證了,是么?


宋生老師 解答
2018-03-06 11:34
宋生老師 解答
2018-03-06 12:41