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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-07 10:14

如果主表上“當(dāng)期免抵稅額”有金額,才計(jì)提;如果沒(méi)有,就不用管

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如果主表上“當(dāng)期免抵稅額”有金額,才計(jì)提;如果沒(méi)有,就不用管
2018-03-07 10:14:50
你好,需要把免抵稅額作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
2018-03-06 10:03:22
您好,您考慮的比較詳細(xì),是個(gè)細(xì)心的財(cái)稅人員!抵減的內(nèi)銷應(yīng)納增值稅額,是要計(jì)征附加稅的。 會(huì)計(jì)上的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的專欄,就是稅法上的免抵稅額。免抵稅額是要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
2020-10-22 10:37:35
是的,是根據(jù)免抵額計(jì)算附加稅
2019-03-19 11:08:07
是的 免抵稅額要交附加稅的
2022-05-19 10:22:53
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