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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-06 08:18

同學(xué)你好
企業(yè)2019年會計利潤1000萬元,其中通過市政府捐贈給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)280萬元,應(yīng)納稅所得額為1000+(280-200)=1080(萬元),捐贈稅前扣除限額為1080×12%=129.6(萬元),應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額為280-129.6=150.4(萬元)

YY 追問

2023-12-06 08:27

請問銷項稅額不用算嗎

樸老師 解答

2023-12-06 08:27

這個不影響所得稅呀
上面題目里說了不含增值稅
所以直接不算

YY 追問

2023-12-06 09:00

它不是視同銷售嗎

樸老師 解答

2023-12-06 09:06

上面說了280不含稅的哦

YY 追問

2023-12-06 09:10

視同銷售200+(280×13%)=236.4
1000×12%=120
236.4-120+280-200=196.4

YY 追問

2023-12-06 09:10

不太理解為啥不含稅就不用交了

YY 追問

2023-12-06 09:11

是給貧困地區(qū)免稅所有不用交?

樸老師 解答

2023-12-06 09:15

280不含稅不考慮增值稅了

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你好,這個收入金額是不含 增值稅的收入金額
2019-08-06 11:47:56
你好 你要看你利潤表 按收入總額-成本費用后的金額 收入換算成不含稅金額來計算
2019-08-16 11:23:16
好,這個需要看你們的合同金額,你的合同是按什么來確定的?
2021-12-17 09:59:06
你好,是企業(yè)所得稅方面的應(yīng)納稅所得額的計算嗎?
2021-05-26 08:49:53
您好 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額不包含增值稅的
2021-05-16 20:50:14
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