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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-04 11:21

你好,直接列入18年的管理費(fèi)用-福利費(fèi)核算,專用發(fā)票不能抵扣。

葉子 追問

2018-03-04 11:22

老師,為什么不能抵扣?17年的為什么也不用損益調(diào)整科目吶?

老江老師 解答

2018-03-04 11:27

@葉子:財稅(2016)36號同,附件一,第二十七條規(guī)定,下列不得抵扣:用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。 
一般金額 不大的,不用調(diào)整以前年度損益!

葉子 追問

2018-03-04 11:35

謝謝老師!

葉子 追問

2018-03-04 11:36

五千多用損益調(diào)整還是用費(fèi)用

老江老師 解答

2018-03-04 11:37

@葉子:直接列入當(dāng)期費(fèi)用中!

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你好,直接列入18年的管理費(fèi)用-福利費(fèi)核算,專用發(fā)票不能抵扣。
2018-03-04 11:21:00
你好,你是做外賬嗎?
2018-03-04 09:50:13
你好,17年報銷的時候是怎么做分錄的?一般應(yīng)是暫估入賬:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款什么的 來發(fā)票了,紅沖一下,再按發(fā)票做分錄!
2018-01-28 17:18:49
將17年做的暫估紅沖掉,按照發(fā)票金額重新做分錄,發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
2018-01-08 15:21:37
您好,您指的是什么時候做分錄???17年,還是18年?
2018-01-28 16:45:47
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