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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-08 15:21

將17年做的暫估紅沖掉,按照發(fā)票金額重新做分錄,發(fā)票進行認證

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將17年做的暫估紅沖掉,按照發(fā)票金額重新做分錄,發(fā)票進行認證
2018-01-08 15:21:37
同學(xué) 您好 現(xiàn)在您應(yīng)該根據(jù)紅字信息表在開票系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票 然后把紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)跟正確的藍字發(fā)票給對方
2018-12-27 14:07:17
紅沖重做即可 。
2018-06-07 10:46:02
購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2019-02-20 14:23:35
您好,總的金額是一樣的是吧,那您就要先把原來發(fā)票的分錄紅沖,然后再按新開具發(fā)票的金額入賬,實際也就是借原材料 負數(shù)進項稅額負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù),然后再借原材料 進項稅額貸應(yīng)付賬款
2020-03-19 11:57:24
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